lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2024 Foram encontradas 13409 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2024 - 09:19:54
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
02/02/2024 EMPENHO: 03010037
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 2294
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUD [...]
6.900,00
02/02/2024 EMPENHO: 03010076
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 27286
DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA. CONFORME TERM [...]
1.171,61
02/02/2024 EMPENHO: 03010099
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 27280
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETAIRA DE TURISMO [...]
1.805,44
02/02/2024 EMPENHO: 03010098
PAIVA CONSTRUCOES LTDA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 183
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADES DA [...]
728,00
02/02/2024 EMPENHO: 03010097
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 3612
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVENIOS CONTRATADOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUME [...]
3.000,00
02/02/2024 EMPENHO: 03010094
PONTUAL RENT A CAR LTDA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 2293
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME 2023061502-09.
2.979,00
02/02/2024 EMPENHO: 03010103
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
9.165,01
02/02/2024 EMPENHO: 02010092
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SOLIC DE EMPENHO PARA PGTO DE DIVERSAS FATURAS DA CAGECE MÊS DE JANEIRO DE 2024 ATRAVES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE.
79.307,88
01/02/2024 EMPENHO: 01020166
ÁVILA MARIA BEZERRA LOPES DE ANDRADE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 19/03/2024 À 22/03/2024, A FIM DE 04 (Q [...]
800,00
01/02/2024 EMPENHO: 01020193
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:01/2024.
395,96
01/02/2024 EMPENHO: 01020296
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
11.705,81
01/02/2024 EMPENHO: 01020293
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024. UPA CENTRO.
17.363,83
01/02/2024 EMPENHO: 01020291
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
10.760,07
01/02/2024 EMPENHO: 01020294
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024 UPA JUREMA
19.135,29
01/02/2024 EMPENHO: 01020295
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024. HOSP ABELARDO GADELHA DA ROCHA.
59.768,32
01/02/2024 EMPENHO: 01020292
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
23.620,38
01/02/2024 EMPENHO: 01020297
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
17.419,64
01/02/2024 EMPENHO: 01020298
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
178,72
01/02/2024 EMPENHO: 01020299
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
217,78
01/02/2024 EMPENHO: 01020300
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
29,28
01/02/2024 EMPENHO: 01020301
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
235,39
01/02/2024 EMPENHO: 01020302
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
86.396,62
01/02/2024 EMPENHO: 01020303
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
2.902,98
01/02/2024 EMPENHO: 01020304
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
2.670,78
01/02/2024 EMPENHO: 01020305
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
29,28
01/02/2024 EMPENHO: 01020306
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
128,43
01/02/2024 EMPENHO: 01020307
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
148,58
01/02/2024 EMPENHO: 01020308
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
5.912,67
01/02/2024 EMPENHO: 01020309
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
33.431,82
01/02/2024 EMPENHO: 01020310
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
582,50

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