lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010373 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010373
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 35.984,00
Fornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA
CNPJ do fornecedor: 02.803.284/0001-80
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023061502- DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 06.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.021 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MONOVOLUME/MINIVANS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , REFERENTE AO CONTRATO 2023061502-02 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.06.15.02-DIV DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/03/2024 2375 2024 17.992,00
14/03/2024 2375 2024 17.992,00
14/03/2024 2376 2024 17.992,00
14/03/2024 2376 2024 17.992,00
Quantidade: 4 Valor total: 71.968,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2024 18060039 2024 17.992,00
18/06/2024 18060039 2024 17.992,00
18/06/2024 18060035 2024 17.992,00
18/06/2024 18060035 2024 17.992,00
Quantidade: 4 Valor total: 71.968,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5