Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
31/01/2024 |
03010023
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A I [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
31/01/2024 |
03010020
ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT. E GESTÃO PUBLICA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DI [...]
|
LIQUIDADO |
7.599,78 |
|
31/01/2024 |
03010011
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO
|
LIQUIDADO |
2.291,25 |
|
31/01/2024 |
03010011
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO
|
LIQUIDADO |
1.843,13 |
|
31/01/2024 |
03010011
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO
|
LIQUIDADO |
1.913,34 |
|
31/01/2024 |
03010010
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF: JAN/24
|
LIQUIDADO |
2.979,00 |
|
31/01/2024 |
03010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTOS DE GOIS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.849,78 |
|
31/01/2024 |
03010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTOS DE GOIS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.849,78 |
|
31/01/2024 |
03010004
ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF: JAN/24
|
LIQUIDADO |
3.324,29 |
|
31/01/2024 |
03010003
ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE (PAINEL ELETRONICO) - REF: JAN/24
|
LIQUIDADO |
979,28 |
|
31/01/2024 |
03010002
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO,CONFORME O CONTRATO Nº2022.05.05.01-20,DO I [...]
|
LIQUIDADO |
2.471,46 |
|
31/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
PAGO |
132,00 |
|
31/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
31/01/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PAGTO. COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
PAGO |
28,60 |
|
31/01/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
LIQUIDADO |
28,60 |
|
31/01/2024 |
02010058
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
PAGO |
132,00 |
|
31/01/2024 |
02010058
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
31/01/2024 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
PAGO |
192,00 |
|
31/01/2024 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
31/01/2024 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
PAGO |
2,80 |
|
31/01/2024 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
LIQUIDADO |
2,80 |
|
31/01/2024 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
PAGO |
180,00 |
|
31/01/2024 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
31/01/2024 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
|
LIQUIDADO |
485,74 |
|
31/01/2024 |
02010051
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
|
PAGO |
901,07 |
|
31/01/2024 |
02010051
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
901,07 |
|
31/01/2024 |
02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
|
PAGO |
165,00 |
|
31/01/2024 |
02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
|
PAGO |
3.666,13 |
|
31/01/2024 |
02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
31/01/2024 |
02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
3.666,13 |
|
31/01/2024 |
02010049
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024.
|
PAGO |
67,54 |
|
31/01/2024 |
02010049
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
67,54 |
|
31/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024.
|
PAGO |
132,00 |
|
31/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
31/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024.
|
PAGO |
120,00 |
|
31/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
31/01/2024 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
|
PAGO |
240,00 |
|
31/01/2024 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
31/01/2024 |
02010023
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. REFERENCIA: JANEIRO/2024
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
31/01/2024 |
02010006
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAUCAIA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
298.500,00 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
|
LIQUIDADO |
907,40 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
|
LIQUIDADO |
907,40 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
907,40 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
907,40 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT DO MUNCIPIO DE CAUCAI/CE.- REF 13º DE [...]
|
EMPENHADO |
15.302,16 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT DO MUNCIPIO DE CAUCAI/CE.- REF 13º DE [...]
|
EMPENHADO |
15.302,16 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
907,40 |
|
30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
907,40 |
|
30/01/2024 |
30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
4.787,46 |
|
30/01/2024 |
30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
4.787,46 |
|
30/01/2024 |
30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
4.787,46 |
|
30/01/2024 |
30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
4.787,46 |
|
30/01/2024 |
30010047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
PAGO |
2.967,17 |
|
30/01/2024 |
30010047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
2.967,17 |
|
30/01/2024 |
30010047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
EMPENHADO |
2.967,17 |
|
30/01/2024 |
30010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
PAGO |
84.585,87 |
|
30/01/2024 |
30010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
84.585,87 |
|
30/01/2024 |
30010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
EMPENHADO |
84.585,87 |
|
30/01/2024 |
30010045
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO 2024001061 E PORTARIA 0041/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTE [...]
|
LIQUIDADO |
141.213,47 |
|
30/01/2024 |
30010045
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO 2024001061 E PORTARIA 0041/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTE [...]
|
EMPENHADO |
141.213,47 |
|