Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040430
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NEC [...]
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3.005,46 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04040005
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NEC [...]
|
3.005,46 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040435
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NEC [...]
|
3.005,46 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040265
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, [...]
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10.868,59 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040008
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
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979,28 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040007
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
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2.620,29 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040207
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
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5.068,54 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04040007
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
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9.614,73 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040436
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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29.563,94 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060009
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.152,88 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070060
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.184,88 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070059
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.604,13 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060010
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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1.690,70 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050135
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.582,86 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040090
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.967,38 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050139
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.967,38 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040088
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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11.869,52 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050134
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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11.869,52 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060007
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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23.438,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060008
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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26.818,14 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050013
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
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23.249,63 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
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1.896,58 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30040005
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
|
2.478,31 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30040004
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
|
5.271,86 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070137
05.121.100/0001-90
PASEP-NORMAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
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468,54 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03060076
075.XXX.XXX-67
MAIRA PARENTE AUAD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03060069
037.XXX.XXX-12
JOSUE MEDONÇA DE CARVALHO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03060068
423.XXX.XXX-72
JOSE GERARDO GOMES PORTELA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
500,00 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03060055
054.XXX.XXX-24
ANANDA NOGUEIRA LOIOLA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03060081
033.XXX.XXX-61
LUCAS REIS SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA [...]
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1.100,00 |
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