Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
27/02/2025 |
EMPENHO: 27020036
FOPAG - FUNDEB INFANTIL 70%
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA [...]
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1.450,16 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020011
FOPAG - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN [...]
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3.007,13 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020012
FOPAG - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN [...]
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15.310,55 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020013
FOPAG - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN [...]
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1.391,70 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020016
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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14.912,31 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020014
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA [...]
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28.829,82 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020017
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
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252,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020018
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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813,21 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020023
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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769,56 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020025
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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860,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020026
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.122,18 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020028
FOPAG - ATENDIMENTO BASICO EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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555,18 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020015
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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837,90 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020001
FOPAG - SEFIN COMISSIONADOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIADE FINANÇ [...]
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5.231,10 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020009
FOPAG - GAB VICE - COMISSIONADOS
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DO VICE D [...]
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1.652,74 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020002
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.428,56 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020034
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM ENCARGOS PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ), PARA REGULARIZAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SEOTR PUBLICO
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11.258,28 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020040
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ) DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2021 A 2024, PARA [...]
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49,45 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 27020005
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE RPPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE, PARCELA Nº 230/240 REFERENTA AO MÊS 02.2025, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI DO PARCELAMENTO Nº 1685/2005
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375.037,21 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 19020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PAGAMENTO FATURA ENEL Nº CLIENTE 62445454, REF. DESPESA POSSIBILITANDO MUDANÇA DE TITULARIDADE DO BOX DO MERCADO DA JUREMA.
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146,74 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 10020025
ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO, N° 13, BR 222, KM 19, BOQUEIRÃO, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NEDI VÓ SINHÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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1.735,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 03020058
LYGIA GOMES DE ALENCAR ARARIPE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO [...]
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5.618,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 03020183
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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76,14 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 10010001
TIM S.A
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36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL ? SMP COM INTERNET MOVEL (3G/4G) E INTERNET MOVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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1.168,50 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010138
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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856,90 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010140
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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233,70 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010141
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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77,90 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO 2023122701/003 E [...]
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77,90 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010224
ALUCOM LTDA-EPP
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE Nota Fiscal: 27574
VALOR QUE EMPENHA PARA AMPARAR O SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NO [...]
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805,02 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010260
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇO DE ALUGUEL
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3.000,00 |
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