| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
03110241
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE REF 10/2025 CLIENTE 088881430020.-
|
LIQUIDADO |
8.753,17 |
|
| 19/11/2025 |
03110240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025.
|
PAGO |
13.054,87 |
|
| 19/11/2025 |
03110240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025.
|
PAGO |
5.378,89 |
|
| 19/11/2025 |
03110240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025.
|
PAGO |
71.579,18 |
|
| 19/11/2025 |
03110240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025
|
LIQUIDADO |
71.579,18 |
|
| 19/11/2025 |
03110240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025
|
LIQUIDADO |
13.054,87 |
|
| 19/11/2025 |
03110240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025
|
LIQUIDADO |
5.378,89 |
|
| 19/11/2025 |
03110239
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025.
|
PAGO |
6.429,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110239
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:11/2025
|
LIQUIDADO |
6.429,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110238
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:10/2025.
|
PAGO |
5.372,79 |
|
| 19/11/2025 |
03110238
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:10/2025
|
LIQUIDADO |
5.372,79 |
|
| 19/11/2025 |
03110237
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:10/2025.
|
PAGO |
858,86 |
|
| 19/11/2025 |
03110237
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:10/2025
|
LIQUIDADO |
858,86 |
|
| 19/11/2025 |
03110236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA VICE PREFEITA. REF. AO MES:10/2025.
|
PAGO |
693,53 |
|
| 19/11/2025 |
03110236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA VICE PREFEITA. REF. AO MES:10/2025.
|
LIQUIDADO |
693,53 |
|
| 19/11/2025 |
03110235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. REF. AO MES:10/2025.
|
PAGO |
6.133,35 |
|
| 19/11/2025 |
03110235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. REF. AO MES:10/2025
|
LIQUIDADO |
6.133,35 |
|
| 19/11/2025 |
03110234
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - CGM . REF. AO MES:10/2025.
|
PAGO |
1.970,39 |
|
| 19/11/2025 |
03110234
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - CGM . REF. AO MES:10/2025.
|
LIQUIDADO |
1.970,39 |
|
| 19/11/2025 |
03110233
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
|
PAGO |
72,04 |
|
| 19/11/2025 |
03110233
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
|
LIQUIDADO |
72,04 |
|
| 19/11/2025 |
03110232
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF 10/2025.-
|
PAGO |
205.741,34 |
|
| 19/11/2025 |
03110220
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 716
|
PAGO |
18.722,20 |
|
| 19/11/2025 |
03110219
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 215
|
PAGO |
20.702,90 |
|
| 19/11/2025 |
03110218
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 714
|
PAGO |
24.683,50 |
|
| 19/11/2025 |
03110217
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 713
|
PAGO |
13.279,50 |
|
| 19/11/2025 |
03110113
DANIEL PALACIO CARDOSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110112
ANA EL INGRE VERCOSA DE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110111
ANA BEATRIZ LIMA ABREU
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110091
DIOVANA XIMENES CAVALCANTE DOURADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110090
EMANUELA DEYANNE DE CASTRO BASTOS GUIMARAES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110089
EMILY SANY BARBOSA ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110088
GIOVANNA BARROS C BRANCO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110087
IANA CASTELO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110086
JOCIELE MOREIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110084
JOSE LIMA DE MENEZES JUNIOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110083
JOSE ROBERTO OLIVEIRA BRAGA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110080
LIEVER MOURA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110079
LYGIA GOMES DE ALENCAR ARARIPE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110076
MARCOS ANTONIO RODRIGUES MARTINS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110075
MARINA PINTO ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110074
MYRELA MARIA DIAS MENESES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110073
THALLES AGUIAR NOBRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110072
IVIGNA AGUIAR NOBRE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 19/11/2025 |
03100043
KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
"AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ""MAIS MÉDICOS"" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 19/11/2025 |
03100001
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
2,48 |
|
| 19/11/2025 |
03100001
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
2,48 |
|
| 19/11/2025 |
03090042
ALUCOM LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BE [...]
|
LIQUIDADO |
10.314,08 |
|
| 19/11/2025 |
03090041
ALUCOM LTDA-EPP
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
|
LIQUIDADO |
5.310,60 |
|
| 19/11/2025 |
03090010
LFG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N 20210415006-SD E A LICITAÇÃO N 20210415006-SDS, C [...]
|
LIQUIDADO |
23.269,18 |
|
| 19/11/2025 |
03090009
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE E SUAS UNIDADES.
|
LIQUIDADO |
1.354,88 |
|
| 19/11/2025 |
03090008
ASSESI BRASIL LTDA
|
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 19/11/2025 |
03090007
PEDRO JOSE STECH
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, JUNTO A PROCURADORIA-GE [...]
|
LIQUIDADO |
15.075,00 |
|
| 19/11/2025 |
03090005
ALUCOM LTDA-EPP
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE E SUAS U [...]
|
LIQUIDADO |
18.751,56 |
|
| 19/11/2025 |
03090003
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWARES DE GESTÃO EM MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.614,90 |
|
| 19/11/2025 |
03090002
ALUCOM LTDA-EPP
|
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE G [...]
|
LIQUIDADO |
2.188,04 |
|
| 19/11/2025 |
02100030
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
77,04 |
|
| 19/11/2025 |
02090060
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
14.100,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090056
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS FASES PR [...]
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LIQUIDADO |
15.000,00 |
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| 19/11/2025 |
02090055
ASSESI BRASIL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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