| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
01100119
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
77,90 |
|
| 24/11/2025 |
01100106
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
77,90 |
|
| 24/11/2025 |
01100105
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
233,70 |
|
| 24/11/2025 |
01100104
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
77,90 |
|
| 24/11/2025 |
01100009
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 2022050501.25, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE CAUCAIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.495,94 |
|
| 24/11/2025 |
01090311
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 27099
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090300
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 27100
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090290
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAI [...]
|
PAGO |
565.110,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090283
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 3647
|
PAGO |
10.793,52 |
|
| 24/11/2025 |
01090282
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 3649
|
PAGO |
2.698,38 |
|
| 21/11/2025 |
28100021
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCA [...]
|
PAGO |
120.102,44 |
|
| 21/11/2025 |
28100020
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCA [...]
|
PAGO |
180.291,86 |
|
| 21/11/2025 |
24100031
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LIQUIDAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 06100030 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE NEFROLOGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/C [...]
|
PAGO |
496.235,14 |
|
| 21/11/2025 |
24100030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
PAGO |
124,35 |
|
| 21/11/2025 |
24100030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
124,35 |
|
| 21/11/2025 |
24100008
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE NEFROLOGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTRATO 20230418101/001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
33.741,62 |
|
| 21/11/2025 |
22100020
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇÃO EM NUVEM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM OR [...]
|
PAGO |
218.950,08 |
|
| 21/11/2025 |
21110127
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE, CONFORME A LICITAÇÃO 2021.01.28 [...]
|
EMPENHADO |
1.277,50 |
|
| 21/11/2025 |
21110126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO JETON II DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
5.290,20 |
|
| 21/11/2025 |
21110126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO JETON II DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
5.290,20 |
|
| 21/11/2025 |
21110125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
FOLHA DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE CONSELHOS JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. COMP. 11/2025
|
LIQUIDADO |
1.765,20 |
|
| 21/11/2025 |
21110125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
FOLHA DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE CONSELHOS JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
1.765,20 |
|
| 21/11/2025 |
21110124
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESA COM AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE REF 11/2025.-
|
LIQUIDADO |
508.866,63 |
|
| 21/11/2025 |
21110124
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESA COM AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE REF 11/2025.-
|
EMPENHADO |
508.866,63 |
|
| 21/11/2025 |
21110123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FOLHA DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE REF 11/2025.-
|
LIQUIDADO |
1.765,20 |
|
| 21/11/2025 |
21110123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FOLHA DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE REF 11/2025.-
|
EMPENHADO |
1.765,20 |
|
| 21/11/2025 |
21110122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DO JETON SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
12.337,50 |
|
| 21/11/2025 |
21110122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DO JETON SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
12.337,50 |
|
| 21/11/2025 |
21110121
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.221.146,51 |
|
| 21/11/2025 |
21110121
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.221.146,51 |
|
| 21/11/2025 |
21110120
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS HOSPITAL MAT ST TEREZIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.343,76 |
|
| 21/11/2025 |
21110120
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS HOSPITAL MAT ST TEREZIN [...]
|
EMPENHADO |
3.343,76 |
|
| 21/11/2025 |
21110119
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.038,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110119
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.038,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110118
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.978.681,73 |
|
| 21/11/2025 |
21110118
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.978.681,73 |
|
| 21/11/2025 |
21110117
FOPAG - ATENDIMENTO DOMICILIAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
32.908,02 |
|
| 21/11/2025 |
21110117
FOPAG - ATENDIMENTO DOMICILIAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
32.908,02 |
|
| 21/11/2025 |
21110116
FOPAG - UPA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.815,35 |
|
| 21/11/2025 |
21110116
FOPAG - UPA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.815,35 |
|
| 21/11/2025 |
21110115
FOPAG - UPA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110115
FOPAG - UPA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110114
FOPAG - UPA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.488,14 |
|
| 21/11/2025 |
21110114
FOPAG - UPA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.488,14 |
|
| 21/11/2025 |
21110113
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - HOSP ABELAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.399,97 |
|
| 21/11/2025 |
21110113
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - HOSP ABELAR [...]
|
EMPENHADO |
1.399,97 |
|
| 21/11/2025 |
21110112
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110112
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110111
FOPAG - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.020,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110111
FOPAG - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
6.020,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110110
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. COMPETÊNCIA 11/2025.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110110
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. COMPETÊNCIA 11/2025.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110109
FOPAG - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
293.091,32 |
|
| 21/11/2025 |
21110109
FOPAG - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
293.091,32 |
|
| 21/11/2025 |
21110108
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. COMPETÊNCIA 11/2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110108
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. COMPETÊNCIA 11/2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110107
FOPAG - PREV. E ASSIST. EM DST/HIV EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
90.620,56 |
|
| 21/11/2025 |
21110107
FOPAG - PREV. E ASSIST. EM DST/HIV EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
90.620,56 |
|
| 21/11/2025 |
21110106
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE VINCULADOS A SDS. COMP. 11/2025 FOLHA N° 482.
|
EMPENHADO |
7.927,27 |
|
| 21/11/2025 |
21110105
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS VINCULADOS A SDS. COMP. 11/2025 FOLHA N° 480
|
EMPENHADO |
11.836,37 |
|