| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
19090008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A UNIAO REFERENTE RESSARCIMENTO SERVIDOR JUNTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME PGFN-SISPAR 011099124. [...]
|
LIQUIDADO |
8.989,58 |
|
| 19/09/2025 |
19090008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A UNIAO REFERENTE RESSARCIMENTO SERVIDOR JUNTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME PGFN-SISPAR 011099124. [...]
|
EMPENHADO |
8.989,58 |
|
| 19/09/2025 |
19090007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A UNIÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - SISPAR 011099124. PARCELA 11/60.-
|
LIQUIDADO |
18.434,86 |
|
| 19/09/2025 |
19090007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A UNIÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - SISPAR 011099124. PARCELA 11/60.-
|
EMPENHADO |
18.434,86 |
|
| 19/09/2025 |
19090006
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380001234200947 PARC. 129/223.-
|
LIQUIDADO |
6.222,49 |
|
| 19/09/2025 |
19090006
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380001234200947 PARC. 129/223.-
|
EMPENHADO |
6.222,49 |
|
| 19/09/2025 |
19090005
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PRINCIPAL DA DIVIDA REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380001234200947 PARC 129/223.-
|
LIQUIDADO |
2.455,69 |
|
| 19/09/2025 |
19090005
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PRINCIPAL DA DIVIDA REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380001234200947 PARC 129/223.-
|
EMPENHADO |
2.455,69 |
|
| 19/09/2025 |
19090004
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380727341201385 PARC. 129/223.-
|
LIQUIDADO |
5.599,02 |
|
| 19/09/2025 |
19090004
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380727341201385 PARC. 129/223.-
|
EMPENHADO |
5.599,02 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PRINCIPAL DA DIVIDA REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380727341201385 PARCELA 129/223.-
|
LIQUIDADO |
2.574,37 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PRINCIPAL DA DIVIDA REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380727341201385 PARCELA 129/223.-
|
EMPENHADO |
2.574,37 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S. COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
829,92 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S. COMPETENCIA 08/2025.
|
LIQUIDADO |
829,92 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S. COMPETENCIA 08/2025.
|
EMPENHADO |
829,92 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
CASA CIVIL - CE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
.REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO ESTADO DO CEARÁ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COVÊNIO 08/2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
CASA CIVIL - CE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
.REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO ESTADO DO CEARÁ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COVÊNIO 08/2025.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090001
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, HIDRÁULIOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
13.552,64 |
|
| 19/09/2025 |
17090010
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, HIDRÁULIOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
12.589,09 |
|
| 19/09/2025 |
17090009
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, HIDRÁULIOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,35 |
|
| 19/09/2025 |
15090002
MARCELO MARQUES DA SILVA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAG. DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF , PARA PARTICIPAÇÃO NA 5° CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (V CONAPIR) [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/09/2025 |
15090001
PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAG. DIARIAS DETINADAS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRSILIA/DF, NO PERIODO DE 16/09 A 18/09, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES COM DEPUTADOS, EM ENCONTRO PROMOV [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/09/2025 |
12080016
MUNICIPIO DE OCARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA ISABELLE PENHA RODRIGUES, ENFERMEIRA PSF, INSCRITO NO CPF Nº 066.942.233-90, MATRÍCULA Nº 21016, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
20.357,24 |
|
| 19/09/2025 |
11090023
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
156,96 |
|
| 19/09/2025 |
11090023
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
156,96 |
|
| 19/09/2025 |
11070016
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA/CE. NF 2630.
|
PAGO |
584.903,00 |
|
| 19/09/2025 |
10090021
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
44,49 |
|
| 19/09/2025 |
10090021
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
44,49 |
|
| 19/09/2025 |
10060020
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025 CONFORME DESCRITIVO DE NOTA FISCAL Nº24302.
|
PAGO |
1.606,50 |
|
| 19/09/2025 |
10060020
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 2022050501.25, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE CAUCAIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.606,50 |
|
| 19/09/2025 |
09090001
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS(CERTIDÕES, BUSCAS, ABERTURA DE MATRÍCULAS, ABERTURAS, PRENOTAÇÃO, RATIFICAÇÃO E REGISTROS DE IMÓVEIS), JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
54,29 |
|
| 19/09/2025 |
09070002
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPAN [...]
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 19/09/2025 |
08080023
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
|
PAGO |
91,48 |
|
| 19/09/2025 |
08080023
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
|
LIQUIDADO |
91,48 |
|
| 19/09/2025 |
07070025
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
07070015
ALUCOM LTDA-EPP
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE E SUAS U [...]
|
PAGO |
18.082,61 |
|
| 19/09/2025 |
07070008
ALUCOM LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 2 [...]
|
PAGO |
34.954,72 |
|
| 19/09/2025 |
05080015
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILAIS ACOLHEIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 19/09/2025 |
05080012
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILAIS ACOLHEIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
| 19/09/2025 |
04090016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
PAGO |
132,46 |
|
| 19/09/2025 |
04090016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
132,46 |
|
| 19/09/2025 |
04080023
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILAIS ACOLHEIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/09/2025 |
04080022
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILAIS ACOLHEIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
| 19/09/2025 |
04080021
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILAIS ACOLHEIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070077
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , REFERENTE AO CONTRATO 2023061502-03 ORIUNDO DO P [...]
|
PAGO |
45.695,02 |
|
| 19/09/2025 |
04070073
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. NF 2656.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070072
XCONTROL CONSULTORIA EM T.I. E CONTROLES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA EM COPNTROLADORIA GOVERNAMENTAL. NF 1500.
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070071
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR NÍVEL DE SERVIÇO PARA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A [...]
|
PAGO |
3.082,50 |
|
| 19/09/2025 |
04070053
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE A JULHO/25. NF 2653.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070047
PEDRO JOSE STECH
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, JUNTO A PROCURADORIA-GE [...]
|
PAGO |
15.075,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070043
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MONOVOLUME/MINIVANS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , REFERENTE AO CONTRATO 2023061502-02 [...]
|
PAGO |
8.621,81 |
|
| 19/09/2025 |
04070042
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA REFERENTE AO CONTRATO 2023061502 [...]
|
PAGO |
4.810,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070040
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD REFERENTE AO CONTRATO 2023061502-03 OR [...]
|
PAGO |
4.810,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070039
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 2023.06.15.02-03 ORIU [...]
|
PAGO |
9.620,01 |
|
| 19/09/2025 |
04070008
ALUCOM LTDA-EPP
|
REFERENTE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS N [...]
|
PAGO |
9.357,47 |
|
| 19/09/2025 |
04060055
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR NÍVEL DE SERVIÇO PARA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A [...]
|
PAGO |
3.082,50 |
|
| 19/09/2025 |
03090039
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCA [...]
|
PAGO |
192.883,20 |
|
| 19/09/2025 |
03090039
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCA [...]
|
LIQUIDADO |
192.883,20 |
|
| 19/09/2025 |
03090038
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCA [...]
|
PAGO |
128.594,94 |
|
| 19/09/2025 |
03090038
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCA [...]
|
LIQUIDADO |
128.594,94 |
|