| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
03090044
FERNANDA PAULA SOUZA MARBECK
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 003/2025, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 01/10/2025 |
03030100
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/10/2025 |
03030100
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/10/2025 |
02090058
ANA MARIA HOLANDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME O CONTRATO N° 2022033102001-S E A LICITAÇÃO N° 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090040
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CO [...]
|
LIQUIDADO |
9.732,80 |
|
| 01/10/2025 |
02090028
FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESEN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIAPAL QUALIFICA CAUCAIA, PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO, GERÊNCIA E A REALIZAÇÃO DE CURSOS PRÁTICOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADUTOS, NOS TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
272.048,40 |
|
| 01/10/2025 |
02090027
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.153,20 |
|
| 01/10/2025 |
02090025
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
|
LIQUIDADO |
233,70 |
|
| 01/10/2025 |
02090024
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,70 |
|
| 01/10/2025 |
02090017
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.277,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090015
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.277,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090014
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090013
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060092
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
6,62 |
|
| 01/10/2025 |
02060092
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
6,62 |
|
| 01/10/2025 |
02050319
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
PAGO |
38,65 |
|
| 01/10/2025 |
02050319
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
38,65 |
|
| 01/10/2025 |
01100381
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
PAG. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
0,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100381
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
0,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100381
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100380
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANI [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100379
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100378
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100377
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAT [...]
|
EMPENHADO |
308.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100376
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, VÍNCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.247,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100375
AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REEMPENHO DA NE 05090019, QUE HORA SE REGULARIZE NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
227.666,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100374
AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REEMPENHO DA NE 05090019, QUE HORA SE REGULARIZE NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
524.158,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100373
AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REEMPENHO DA NE 05090019, QUE HORA SE REGULARIZE NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
403.747,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100372
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100371
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REEMPENHO DA NE Nº 01090343, QUE HORA SE REGULARIZE NESTA DATA . REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EPIDEM [...]
|
PAGO |
290,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100371
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REEMPENHO DA NE Nº 01090343, QUE HORA SE REGULARIZE NESTA DATA . REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EPIDEM [...]
|
LIQUIDADO |
290,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100371
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REEMPENHO DA NE Nº 01090343, QUE HORA SE REGULARIZE NESTA DATA . REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EPIDEM [...]
|
EMPENHADO |
290,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100370
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS D [...]
|
EMPENHADO |
117.276,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100369
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS D [...]
|
EMPENHADO |
21.567,66 |
|
| 01/10/2025 |
01100368
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
149.055,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100367
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
64.702,98 |
|
| 01/10/2025 |
01100366
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
90.900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100365
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090369 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PAR [...]
|
EMPENHADO |
26.541,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100364
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
32.351,49 |
|
| 01/10/2025 |
01100363
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AU [...]
|
EMPENHADO |
3.594,61 |
|
| 01/10/2025 |
01100362
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO [...]
|
EMPENHADO |
3.594,61 |
|
| 01/10/2025 |
01100361
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AUTOMOVÉL HATCH, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.04.29.01.26-SDR, ORIGINADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025.04.29.01 DIV, DO INTERESSE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
7.189,22 |
|
| 01/10/2025 |
01100360
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
129.405,96 |
|
| 01/10/2025 |
01100359
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., REF. COMPETÊNCIA 09/2025.
|
LIQUIDADO |
1.667,16 |
|
| 01/10/2025 |
01100359
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., REF. COMPETÊNCIA 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.667,16 |
|
| 01/10/2025 |
01100358
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., REF. COMPETÊNCIA 09/2025.
|
LIQUIDADO |
686,33 |
|
| 01/10/2025 |
01100358
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., REF. COMPETÊNCIA 09/2025.
|
EMPENHADO |
686,33 |
|
| 01/10/2025 |
01100357
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS UNIDADES PATRIMONIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100356
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS UNIDADES PATRIMONIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100355
WAI LIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS LINHAS DE ENTRADA E SAÍDA DE [...]
|
EMPENHADO |
688.642,34 |
|
| 01/10/2025 |
01100354
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
DESPESAS QUE HORA SE REGULARIZA AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NA COMPETÊNCIA 12/2024.
|
PAGO |
641,44 |
|
| 01/10/2025 |
01100354
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
DESPESAS QUE HORA SE REGULARIZA AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NA COMPETÊNCIA 12/2024.
|
LIQUIDADO |
641,44 |
|
| 01/10/2025 |
01100354
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
DESPESAS QUE HORA SE REGULARIZA AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NA COMPETÊNCIA 12/2024.
|
EMPENHADO |
641,44 |
|
| 01/10/2025 |
01100353
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100352
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO PLACAS SBN-3B09, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100351
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULOS PLACAS SBO-7C19, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100350
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FME DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.- 10/2025.
|
LIQUIDADO |
7.579,21 |
|
| 01/10/2025 |
01100350
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FME DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.- 10/2025.
|
EMPENHADO |
7.579,21 |
|
| 01/10/2025 |
01100349
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:10/2025
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EMPENHADO |
13.688,45 |
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| 01/10/2025 |
01100348
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:09/2025
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LIQUIDADO |
6.267,94 |
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