Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
28/06/2024 |
01030501
CARSAU COMSERV EIRELI ME
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTI [...]
|
PAGO |
60,84 |
|
28/06/2024 |
01030491
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PAGTO. COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.REFERENTE A NF 30988
|
PAGO |
588,33 |
|
28/06/2024 |
01030471
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.REF.06/2024
|
PAGO |
23,44 |
|
28/06/2024 |
01030471
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
28/06/2024 |
01030441
MAIS SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2021.09.14.02.05. REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
34.413,12 |
|
28/06/2024 |
01030440
MAIS SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 026/2022.01. [...]
|
PAGO |
6.913,99 |
|
28/06/2024 |
01030439
MAIS SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PGTO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2021.09.14.0 [...]
|
PAGO |
38.530,12 |
|
28/06/2024 |
01030382
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
ERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
2.799,10 |
|
28/06/2024 |
01030382
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.394,30 |
|
28/06/2024 |
01030359
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
2.164,73 |
|
28/06/2024 |
01030359
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
6.916,10 |
|
28/06/2024 |
01030359
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
5.977,88 |
|
28/06/2024 |
01030359
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
5.300,97 |
|
28/06/2024 |
01020034
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
ERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.157,51 |
|
27/06/2024 |
31010238
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE C [...]
|
PAGO |
56.391,00 |
|
27/06/2024 |
31010238
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE C [...]
|
PAGO |
56.391,00 |
|
27/06/2024 |
29050022
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
22.454,23 |
|
27/06/2024 |
29050022
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,61 |
|
27/06/2024 |
29050022
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
31.193,62 |
|
27/06/2024 |
29040072
MARCOS GREIK GOMES DA SILVA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CONFORME REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO PRAIA LIMPA 2024, REALIZ [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
27/06/2024 |
27060056
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLI [...]
|
LIQUIDADO |
6.580,00 |
|
27/06/2024 |
27060056
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
6.580,00 |
|
27/06/2024 |
27060054
FOPAG - PATRIMONIO - TEMPORÁRIO
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SEC. DE PATRIMONIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
423,60 |
|
27/06/2024 |
27060054
FOPAG - PATRIMONIO - TEMPORÁRIO
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SEC. DE PATRIMONIO DO [...]
|
EMPENHADO |
423,60 |
|
27/06/2024 |
27060048
INSTITUTO FENACON
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM A TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
162,00 |
|
27/06/2024 |
27060048
INSTITUTO FENACON
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM A TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
162,00 |
|
27/06/2024 |
27060048
INSTITUTO FENACON
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM A TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE CAUCAIA-CE.
|
EMPENHADO |
162,00 |
|
27/06/2024 |
27060047
FOPAG - FUNDEB INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINIST [...]
|
LIQUIDADO |
260.028,99 |
|
27/06/2024 |
27060047
FOPAG - FUNDEB INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
260.028,99 |
|
27/06/2024 |
27060046
FOPAG - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
2.774,58 |
|
27/06/2024 |
27060046
FOPAG - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
2.774,58 |
|
27/06/2024 |
27060045
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.668,18 |
|
27/06/2024 |
27060045
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
3.668,18 |
|
27/06/2024 |
27060044
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.478,83 |
|
27/06/2024 |
27060044
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.478,83 |
|
27/06/2024 |
27060043
FOPAG - APOIO ADM SAUDE TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
283,33 |
|
27/06/2024 |
27060043
FOPAG - APOIO ADM SAUDE TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
283,33 |
|
27/06/2024 |
27060042
FOPAG - ATENDIMENTO BASICO TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
564,79 |
|
27/06/2024 |
27060042
FOPAG - ATENDIMENTO BASICO TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
564,79 |
|
27/06/2024 |
27060041
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
32.162,86 |
|
27/06/2024 |
27060041
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
32.162,86 |
|
27/06/2024 |
27060040
FOPAG - ATENDIMENTO BASICO EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
17.285,21 |
|
27/06/2024 |
27060040
FOPAG - ATENDIMENTO BASICO EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
17.285,21 |
|
27/06/2024 |
27060039
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
48.819,48 |
|
27/06/2024 |
27060039
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
48.819,48 |
|
27/06/2024 |
27060038
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.105,75 |
|
27/06/2024 |
27060038
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
6.105,75 |
|
27/06/2024 |
27060037
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
9.624,99 |
|
27/06/2024 |
27060037
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
9.624,99 |
|
27/06/2024 |
27060036
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
LIQUIDADO |
64.409,40 |
|
27/06/2024 |
27060036
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
EMPENHADO |
64.409,40 |
|
27/06/2024 |
27060035
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
LIQUIDADO |
371,82 |
|
27/06/2024 |
27060035
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
EMPENHADO |
371,82 |
|
27/06/2024 |
27060034
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
LIQUIDADO |
30.523,09 |
|
27/06/2024 |
27060034
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
EMPENHADO |
30.523,09 |
|
27/06/2024 |
27060033
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
LIQUIDADO |
1.233,77 |
|
27/06/2024 |
27060033
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
EMPENHADO |
1.233,77 |
|
27/06/2024 |
27060032
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
LIQUIDADO |
5.577,30 |
|
27/06/2024 |
27060032
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
EMPENHADO |
5.577,30 |
|
27/06/2024 |
27060031
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 06/2024
|
LIQUIDADO |
144.587,33 |
|