Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100276
49.514.220/0001-22
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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98.700,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100305
49.514.220/0001-22
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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98.700,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100276
49.514.220/0001-22
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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98.700,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100274
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNI [...]
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241.833,51 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 05110098
08.269.988/0001-09
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CA [...]
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787.500,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 17100008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO DE PLACA SBU-9C19, RII-0C [...]
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227,29 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100352
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO PLACAS SBN-3B09, CONFORME CONTRATO [...]
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2.000,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100162
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO DE PLACA SBU-9C19, RII-0C [...]
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3.111,07 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100379
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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10.053,81 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110233
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
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20,57 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 25110016
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
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225,85 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120307
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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444,72 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100087
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE OUTUBRO DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
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2.110,61 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100088
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
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5.193,65 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100090
49.514.220/0001-22
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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28.200,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 16090012
49.514.220/0001-22
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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28.200,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01090108
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
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295,08 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01090063
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET CONFORME CONTRATO Nº 2023122910-02 - SETEMBRO/2025.
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590,16 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100020
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE, CONFORME CON [...]
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590,16 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100070
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O PROVIMENTO DE MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONTRATO N. 20 [...]
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590,16 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 09090004
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O PROVIMENTO DE MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONTRATO N. 20 [...]
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590,16 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100047
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONTEMPLANDO MULTISERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWAR [...]
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928,12 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01090092
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONTEMPLANDO MULTISERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWAR [...]
|
928,12 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100156
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
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23.386,02 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100282
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃONOS PROCESSOS DE G [...]
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547.047,20 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100216
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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1.527,09 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 02090029
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
|
1.527,09 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 02090039
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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2.582,86 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100221
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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2.967,38 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 02090030
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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2.967,38 |
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