Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010300
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONSULTORIA EM T.I. E CONTROLES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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12050052 |
7.500,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050094 |
10,69 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050093 |
2,45 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050092 |
2,45 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050091 |
2,45 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030475
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050090 |
13,27 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030395
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA [...]
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12050089 |
336,46 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050011
07.237.373/0001-20
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO NORDESTE BRASIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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12050088 |
110,72 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050007
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO BRASIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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12050085 |
9,76 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050005
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO BRASIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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12050083 |
9,76 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050004
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO ITAU PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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12050082 |
369,96 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050003
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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12050081 |
800,87 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040067
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02030274 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATEN [...]
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12050080 |
170,60 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030274
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANI [...]
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12050079 |
4.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030272
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSIC [...]
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12050078 |
99.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040068
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02030272 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATEN [...]
|
12050077 |
8.547,79 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030320
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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12050076 |
1.084,51 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030396
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO GABINETE DA VICE PREFEITA MÊS MARÇO.
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12050075 |
4.487,53 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030099
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECRESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL.
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12050074 |
5.500,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.22.01-02, O [...]
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12050072 |
23.766,62 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030402
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2 [...]
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12050071 |
4.876,18 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO.
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12050070 |
1.432,82 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02030035, DESTINADO A AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, VISAN [...]
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12050069 |
320,86 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030035
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN [...]
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12050068 |
6.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030108
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
DESPESA COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, PARA ABASTECIMENTO E CONTROL [...]
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12050067 |
3.226,94 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 09030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTE E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU [...]
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12050066 |
1.200,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030456
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050064 |
23.447,22 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 16030014
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050063 |
6.186,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 20030013
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050062 |
16.908,40 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12030075
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050061 |
27.527,70 |
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