Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080107
FOPAG - CAPS EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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168.268,05 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080106
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE - [...]
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231.585,33 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080120
FOPAG - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EFETIVOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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236.255,54 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080096
FOPAG - CEO MUNICIPAL EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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259.259,20 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080100
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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774.409,30 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080118
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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945.568,13 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080122
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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1.186.664,82 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080133
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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2.088.802,08 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080112
FOPAG - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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3.203.955,94 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080011
FOPAG - SEFIN COMISSIONADOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN [...]
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154.434,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080009
FOPAG - SEFIN EFETIVO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
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1.039.311,96 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080006
FOPAG - GABINETE VICE PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A GABINETE VICE PREFEITA D [...]
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114.552,67 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25080013
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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2.222,21 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25080013
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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10.607,63 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080004
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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42.296,72 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080005
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEI [...]
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295.644,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26060020
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALUGUEL DE SANITÁRIOS) CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.13.01/01-SDR, RE [...]
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2.017,60 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 20080034
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALUGUEL DE: BLIMB PROPAGANDA E BANERS) CONFORME CONTRATO Nº 2025.06. [...]
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2.770,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26060024
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERÇOS PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR ( DIVULGAÇÃO RÁDIO) CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.13.02/01-SDR, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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3.000,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26060023
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALUGUEL DE: ÔNIBUS, CAMINHÃO) CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.13.02/01- [...]
|
8.000,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26060017
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E GELO ESCAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONFORME O CONTRATO N° 2025.06.12.01/01-SDR RESULTANTE DO PROCESSO [...]
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8.455,40 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 20080024
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONFORME O CONTRATO N° 2025.06.12.02-SDR RESUL [...]
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10.840,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26060021
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALUGUEL DE: EXTINTORES, CONCERVAS PARA ARMAZENAMENTO, MESAS PLÁSTICA [...]
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20.700,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26060022
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALUGUEL DE: BLIMB PROPAGANDA, CRACHÁS, PLACAS EM PVC, BANERS, BONÉS, [...]
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26.775,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26060019
52.306.850/0001-16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALUGUEL DE : TENDAS, GERADOR, BARRACA, DISCIPLINADORES, EQUIPAMENTOS [...]
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59.428,62 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28040041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAUCAIA
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212,67 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 24040004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA PÚBLICA DE SEGURANÇA DE CAUCAIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025
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1.716,66 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26050005
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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11,80 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26080013
31.827.077/0001-63
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE ANA PRISCILA GOIS MENEZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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162,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 26080014
31.827.077/0001-63
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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162,00 |
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