lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18100004 - DATA: 18/10/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18100004
Data: 18/10/2022
Valor: R$ 71.600,00
Fornecedor: AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.030 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde ? Rec. Dest. ao enfrent.

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TOMBADO SOB O Nº 20220342 CELEBRADA EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 ? SRP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. REFERENTE AO CONTRATO 2022.08.25.02-SMS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/11/2022 2888 2022 71.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 71.600,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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