Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
11/01/2024 |
11010015
PHARMAPLUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAI [...]
|
EMPENHADO |
14.384,90 |
|
11/01/2024 |
11010014
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPO [...]
|
EMPENHADO |
95.159,68 |
|
11/01/2024 |
11010014
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAI [...]
|
EMPENHADO |
2.819,87 |
|
11/01/2024 |
11010013
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAI [...]
|
EMPENHADO |
22.882,09 |
|
11/01/2024 |
11010013
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
143.876,34 |
|
11/01/2024 |
11010012
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
4.532,88 |
|
11/01/2024 |
11010012
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
249.004,25 |
|
11/01/2024 |
11010011
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE P [...]
|
EMPENHADO |
92.273,60 |
|
11/01/2024 |
11010011
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
20.703,23 |
|
11/01/2024 |
11010010
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
15.160,00 |
|
11/01/2024 |
11010010
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.028,00 |
|
11/01/2024 |
11010009
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
34.413,25 |
|
11/01/2024 |
11010009
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
249.004,25 |
|
11/01/2024 |
11010008
L F GOMES MARTINS & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE ENTREGA DA CHAVE DO COLEGIO LUZARDO VIANA, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
3.657,88 |
|
11/01/2024 |
11010007
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA, CONTROLDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
25.752,40 |
|
11/01/2024 |
11010007
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.538,00 |
|
11/01/2024 |
11010006
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DISPEN [...]
|
EMPENHADO |
58.427,99 |
|
11/01/2024 |
11010006
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA E MATERNIDADE SANTA [...]
|
EMPENHADO |
62.464,00 |
|
11/01/2024 |
11010005
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DISPEN [...]
|
EMPENHADO |
33.004,90 |
|
11/01/2024 |
11010005
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
36.742,50 |
|
11/01/2024 |
11010004
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DISPEN [...]
|
EMPENHADO |
15.324,53 |
|
11/01/2024 |
11010004
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
36.742,50 |
|
11/01/2024 |
11010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
129.626,25 |
|
11/01/2024 |
11010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VISANDO A COMPLEMENTARIDADE DA ESTRUTURA DA SAÚDE PÚBLICA DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPÉCIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CE [...]
|
EMPENHADO |
5.535,43 |
|
11/01/2024 |
11010002
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.499,00 |
|
11/01/2024 |
11010002
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
78.158,30 |
|
11/01/2024 |
11010001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
129.626,25 |
|
11/01/2024 |
11010001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.158,68 |
|
11/01/2024 |
03010271
RM GESTAO DE EQUIPES MEDICAS LTDA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO 2024001064 E PORTARIA 042/2024, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VISANDO A COMPLEMENTARIDADE DA ESTRUTURA DA SAÚDE [...]
|
PAGO |
0,02 |
|
11/01/2024 |
03010271
RM GESTAO DE EQUIPES MEDICAS LTDA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO 2024001064 E PORTARIA 042/2024, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VISANDO A COMPLEMENTARIDADE DA ESTRUTURA DA SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
10/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
EMPENHADO |
3,40 |
|
10/01/2024 |
10010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
|
EMPENHADO |
12.340,80 |
|
10/01/2024 |
10010007
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , DURANT [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
10/01/2024 |
10010006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
EMPENHADO |
2.967,17 |
|
10/01/2024 |
10010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
|
EMPENHADO |
227.814,71 |
|
10/01/2024 |
10010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.-
|
PAGO |
8.366,13 |
|
10/01/2024 |
10010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.-
|
LIQUIDADO |
8.366,13 |
|
10/01/2024 |
10010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.-
|
EMPENHADO |
8.366,13 |
|
10/01/2024 |
10010003
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
PAGO |
646,71 |
|
10/01/2024 |
10010003
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
LIQUIDADO |
646,71 |
|
10/01/2024 |
10010003
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
EMPENHADO |
646,71 |
|
10/01/2024 |
10010002
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, [...]
|
EMPENHADO |
7.889,14 |
|
10/01/2024 |
10010001
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A I [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
10/01/2024 |
03010333
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCÁRIAS EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
96,00 |
|
10/01/2024 |
03010333
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCÁRIAS EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
10/01/2024 |
03010260
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.REF.01/2024
|
PAGO |
36,00 |
|
10/01/2024 |
03010260
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
10/01/2024 |
03010243
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.REF.01/2024.
|
PAGO |
48,00 |
|
10/01/2024 |
03010243
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
10/01/2024 |
03010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.REF.01/2024.
|
PAGO |
48,00 |
|
10/01/2024 |
03010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
10/01/2024 |
03010237
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
10/01/2024 |
03010237
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
10/01/2024 |
02010090
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
PAGO |
68.997,80 |
|
10/01/2024 |
02010090
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
LIQUIDADO |
68.997,80 |
|
10/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
3,40 |
|
10/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
3,40 |
|
10/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
3,40 |
|
10/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|
10/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|